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| # | Razón Social | CUIT / Doc. | Estado |
|---|---|---|---|
| 001 | Abrantes S.A. | 30-66205186-8 | Activo |
| 002 | AHD Bissio & Asociados S.R.L. | 30-71079967-5 | Activo |
| 003 | Alyro S.R.L. | 30-71125538-5 | Activo |
| 004 | Amerise Bernardo Esteban | 20-29804889-3 | Activo |
| 005 | ArgenPlugs S.A. | 33-71028750-9 | Activo |
| 006 | B° Privado Los Nogales | 30-70434172-1 | Activo |
| 007 | Baez Pamela Romina | 27-31738583-3 | Activo |
| 008 | Casa Bergman S.A. | 30-52036974-7 | Suspendido |
| 009 | CEMAX S.A. | 30-68868013-8 | Activo |
| 010 | CLC GROUP S.A. | 30-70877247-6 | Activo |
| 011 | Club Atlético Independiente de Escobar | 30-66766098-6 | Activo |
| 012 | Club Sportivo Escobar | 30-65362754-4 | Activo |
| 013 | Coderhouse SRL | 30-71452874-9 | Activo |
| 014 | Comastri Carlos Alberto | 20-22744087-3 | Activo |
| 015 | Comercial CMP S.A. | 33-63065921-9 | Activo |
| 016 | Cons. de Prop. Club Privado Loma Verde | 30-61098819-5 | Activo |
| 017 | Consumidor Final | 11.111.111 | Especial |
| 018 | David Paul Torena | 20.927.152 | Activo |
| 019 | Diego Giacomolli | 20-24933941-6 | Activo |
| 020 | Dir. Gral. de Cultura y Ed. de la Prov. de Bs.As. | 30-62739371-3 | Activo |
| 021 | Dispositivos Electrónicos S.R.L | 30-70756249-4 | Activo |
| 022 | Elizondo Viviana Vanesa | 27-29804578-3 | Activo |
| 023 | Ferreira José Antonio | 20-18060096-6 | Activo |
| 024 | Ferreira Lezcano Lourdes Maria | 27-19018355-1 | Activo |
| 025 | Gabriel Blanco | 92.319.402 | Activo |
| 026 | Galvan Eduardo Angel | 20-27106856-6 | Activo |
| 027 | Germán Bissio | 20-26486528-0 | Activo |
| 028 | Guardería Rio Paraná SRL | 30-70850406-4 | Activo |
| 029 | Hotel de la Flor S.R.L. | 30-70877184-4 | Activo |
| 030 | INDUCA SA C I I Y F | 30-55724294-1 | Activo |
| 031 | Indupoles Argentina S.A. | 30-70964265-7 | Activo |
| 032 | INROTS Corporation S.A. | 30-52651454-4 | Activo |
| 033 | KUTREL SAS | 30-71677651-0 | Activo |
| 034 | Laura Romina Sánchez | 27-33479096-2 | Activo |
| 035 | Litvak Daniel Sebastian | 20-17726799-7 | Activo |
| 036 | Lopez Alan Sebastian | 20-39770536-7 | Activo |
| 037 | Medicals Insumos SRL | 30-71747533-6 | Activo |
| 038 | MEET & EAT S.A. | 33-71458780-9 | Activo |
| 039 | Palta Estancias Golf SRL | 33-71915782-9 | Activo |
| 040 | Palta Punto Tigre SRL | 30-71686345-6 | Activo |
| 041 | Pianezzi Carina Viviana | 27-29345169-4 | Activo |
| 042 | PRADECON RACING S.A | 30-71800136-2 | Activo |
| 043 | PRADECON S.A. | 30-70908135-3 | Activo |
| 044 | Prefectura Naval Argentina O.P. | 30-54669471-9 | Activo |
| 045 | RE TE PLAST S.R.L. | 30-70853854-6 | Activo |
| 046 | RED DIALMED S.A. | 30-69081505-9 | Activo |
| 047 | Ruiz Diaz Juan Manuel | 20-40810706-8 | Activo |
| 048 | Specht Rodriguez Nicolas Marcelo | 20-33283485-2 | Activo |
| 049 | Sucesion de Gomez Jorge Bernardo | 20-04560026-3 | Activo |
| 050 | Teknaria Servicios S.A. | 30-70938444-5 | Activo |
| 051 | Tierra Florida SAS | 30-71869781-2 | Activo |
| 052 | Up Life S.A.S | 30-71615875-2 | Activo |
| 053 | Utrera Alberto Enrique | 23-22249598-9 | Activo |
| 054 | Victor Hugo Saini | 20-17617145-7 | Activo |
| 055 | Viviana Serruga | 27-17448063-5 | Activo |
| 056 | Wasser Servicios Industriales S.A. | 33-71000477-9 | Activo |
| 057 | WorkEquip S.R.L. | 30-64391687-4 | Activo |
| # | Razón Social | CUIT | Estado |
|---|---|---|---|
| 001 | Cencsud S.A. | 30-59036076-3 | Activo |
| 002 | Emprendimientos DNT SRL | 33-71691865-9 | Activo |
| 003 | La Acropolis S.A. SHELL | 30-64748902-4 | Activo |
| 004 | MacroSeguridad | 30-70936070-8 | Activo |
| 005 | Mariela Melchionda | 27-27031514-9 | Pendiente |
| 006 | Neolo | 30-71144047-6 | Activo |
| 007 | OSDE | 30-54674125-3 | Activo |
| 008 | Polytech S.A. | 33-64335874-9 | Activo |
| 009 | Tech4u srl | 30-71757908-5 | Activo |
| Código | Descripción | Rubro | Tipo | U. Medida | Precio Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| ISG01 | Abono Mensual ISGestión XXi - Compras/Ventas/Prov./Clientes/Stock | Software | Servicio | Mensual | $35.745 |
| ISG03 | Abono Mensual ISGestión XXi - Órdenes de Trabajo | Software | Servicio | Unidades | $15.363 |
| ISG04 | Abono Mensual ISGestión XXi - Remitos | Software | Servicio | Unidades | $12.254 |
| MSC57 | Batería | Hardware Venta | Producto | Unidades | — |
| MSC58 | Cargador | Hardware Venta | Producto | Unidades | — |
| MSC29 | Certificado Digital AFIP | — | Servicio | Unidades | $22.000 |
| MSC011 | Certificado SSL (x90 días) | Cloud | Servicio | Unidades | $21.780 |
| MSC37 | Certificado SSL Web | Cloud | Servicio | Unidades | $7.499 |
| MSC01 | Desarrollo de Software a Medida | Desarrollo Software | Servicio | Unidades | $944 |
| MSC59 | Disco | Hardware Venta | Producto | Unidades | — |
| MSC50 | Equipo PC IVA 10,5% | Hardware Venta | Producto | Unidades | $528.000 |
| MSC55 | Equipo PC IVA 21% | Hardware Venta | Producto | Unidades | $7.865 |
| PAQ06 | Espacio Cloud 4 Bases SQL Server Diarias | Cloud | Servicio | Unidades | $205.239 |
| MSC36 | Hora Soporte | Soporte IT | Servicio | Unidades | $32.571 |
| MSC09 | Hosting Web | Cloud | Servicio | Unidades | $19.360 |
| MSC54 | Impresora | Hardware Venta | Producto | Unidades | $9.680 |
| MSC20 | Instalación Antivirus | Cloud | Servicio | Unidades | $307 |
| MSC51 | Kit Teclado y Mouse | Hardware Venta | Producto | Unidades | — |
| MSC60 | Licencia IFAZ ISTango 21.0.03 + Actualizaciones | Software | Servicio | Unidades | $115.447 |
| CAM003 | Mano de obra Cámaras (Reparación / Instalación) | Cámaras | Servicio | Unidades | $3.146 |
| MSC52 | Monitor | Hardware Venta | Producto | Unidades | $113.850 |
| PAQ15 | Paquete Soporte Integral a Medida + 1 Visita | Soporte IT | Servicio | Unidades | $180.178 |
| MSC47 | Renovación anual de dominio | Cloud | Servicio | Unidades | $1.844 |
| MSC26 | Reparación de Piezas de Equipos PCs | Hardware Reparación | Servicio | Unidades | $666 |
| MSC010 | Servicio Hosting Trimestral | Cloud | Servicio | Unidades | $62.920 |
| SRVV0001 | Servidor Virtual | Cloud | Servicio | Unidades | $64.782 |
| SRVV0002 | Servidor Virtual (avanzado) | Cloud | Servicio | Unidades | $323.322 |
| PAQ12 | Soporte Integral a Medida c/1 Visita Semanal | Soporte IT | Servicio | Unidades | $292.720 |
| MSC44 | TKT Soporte # | Soporte IT | Servicio | Unidades | $1.278 |
| MSC53 | UPS | Hardware Venta | Producto | Unidades | $104.975 |
| N° OC | Proveedor | Descripción | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-1048 | Tech4u srl | Equipos PC × 2 + Monitor | 18/05/2026 | $1.169.850 | Pendiente |
| OC-1047 | MacroSeguridad | Cámaras IP + instalación | 14/05/2026 | $420.000 | Pendiente |
| OC-1046 | Polytech S.A. | UPS × 3 + Kit teclados | 08/05/2026 | $314.925 | Recibida |
| OC-1045 | Neolo | Renovación hosting anual × 4 clientes | 05/05/2026 | $77.440 | Recibida |
| OC-1044 | Cencsud S.A. | Insumos oficina varios | 02/05/2026 | $48.200 | Recibida |
| OC-1043 | OSDE | Plan médico mayo 2026 | 01/05/2026 | $184.500 | Recibida |
| OC-1042 | La Acropolis S.A. SHELL | Combustible vehículo técnico | 28/04/2026 | $62.800 | Recibida |
| OC-1041 | Emprendimientos DNT SRL | Servicio limpieza oficina | 25/04/2026 | $38.400 | Recibida |
| OC-1040 | Tech4u srl | Disco SSD 1TB × 4 unidades | 22/04/2026 | $96.000 | Recibida |
| OC-1039 | Mariela Melchionda | Diseño gráfico · materiales | 15/04/2026 | $57.200 | Pendiente |
| OC-1038 | Polytech S.A. | Impresora laser + tóner | 08/04/2026 | $145.600 | Recibida |
| Fecha | Cliente | Comprobante | N° Comp. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Casa Bergman S.A. | Factura A | 00002-00000284 | $727.718 |
| 04/05/2026 | INDUCA SA C I I Y F | Factura A | 00002-00000283 | $342.430 |
| 04/05/2026 | Casa Bergman S.A. | Factura A | 00002-00000000 | $726.629 |
| 01/05/2026 | INDUCA SA C I I Y F | Factura A | 00002-00000271 | $1.086.499 |
| 01/05/2026 | Indupoles Argentina S.A. | Factura A | 00002-00000272 | $248.075 |
| 01/05/2026 | Wasser Servicios Industriales S.A. | Factura A | 00002-00000273 | $432.371 |
| 01/05/2026 | Wasser Servicios Industriales S.A. | Factura A | 00002-00000274 | $656.702 |
| 01/05/2026 | Diego Giacomolli | Factura A | 00002-00000275 | $81.075 |
| 01/05/2026 | Tierra Florida SAS | Factura A | 00002-00000276 | $60.129 |
| 01/05/2026 | Cons. Prop. Club Privado Loma Verde | Factura B | 00002-00000015 | $223.076 |
| 01/05/2026 | Abrantes S.A. | Factura A | 00002-00000277 | $1.014.877 |
| 01/05/2026 | RE TE PLAST S.R.L. | Factura A | 00002-00000278 | $338.427 |
| 01/05/2026 | RE TE PLAST S.R.L. | Factura A | 00002-00000279 | $594.159 |
| 01/05/2026 | CLC GROUP S.A. | Factura A | 00002-00000280 | $94.931 |
| 01/05/2026 | Comastri Carlos Alberto | Factura A | 00002-00000281 | $398.551 |
| 01/05/2026 | KUTREL SAS | Factura A | 00002-00000282 | $72.600 |
| 23/04/2026 | RE TE PLAST S.R.L. | Factura A | 00002-00000270 | $108.900 |
| 16/04/2026 | RE TE PLAST S.R.L. | Factura A | 00002-00000269 | $581.562 |
| 14/04/2026 | INDUCA SA C I I Y F | Factura A | 00002-00000267 | $2.838.660 |
| 01/04/2026 | Abrantes S.A. | Factura A | 00002-00000264 | $981.502 |
| N° Ped. | Cliente | Descripción | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PED-0482 | Abrantes S.A. | Abono mensual ISGestión + Soporte Integral Semanal | 01/05/2026 | $1.014.877 | Facturado |
| PED-0483 | INDUCA SA C I I Y F | Soporte Integral c/Visita Semanal × 1 mes | 01/05/2026 | $292.720 | Facturado |
| PED-0484 | RE TE PLAST S.R.L. | Desarrollo software a medida + integración Finnegans | 01/05/2026 | $932.586 | Facturado |
| PED-0485 | Wasser Servicios Industriales S.A. | Soporte IT mensual + espacio cloud SQL | 01/05/2026 | $1.089.072 | Facturado |
| PED-0486 | CLC GROUP S.A. | Abono mensual ISGestión XXi base | 01/05/2026 | $94.931 | Facturado |
| PED-0487 | Indupoles Argentina S.A. | Soporte Integral a Medida + 1 Visita | 07/05/2026 | $248.075 | Facturado |
| PED-0488 | Casa Bergman S.A. | Servidor Virtual + certificado SSL | 10/05/2026 | $727.718 | Facturado |
| PED-0489 | CEMAX S.A. | Paquete Soporte Integral a Medida mensual | 12/05/2026 | $180.178 | Preparando |
| PED-0490 | Teknaria Servicios S.A. | Equipo PC IVA 10.5% + Monitor | 14/05/2026 | $641.850 | Preparando |
| PED-0491 | KUTREL SAS | Hosting web trimestral + dominio | 15/05/2026 | $64.764 | Preparando |
| PED-0492 | WorkEquip S.R.L. | Soporte Integral Semanal + 2 TKTs soporte | 16/05/2026 | $295.276 | Preparando |
| PED-0493 | Tierra Florida SAS | Abono ISGestión + Hora soporte extra | 18/05/2026 | $68.316 | Pendiente |
| PED-0494 | Guardería Rio Paraná SRL | Renovación hosting + certificado SSL | 19/05/2026 | $41.624 | Pendiente |
| PED-0495 | Medicals Insumos SRL | Licencia ISTango + soporte mensual | 19/05/2026 | $148.017 | Pendiente |
| N° Remito | Cliente | Descripción | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| R-00038 | Abrantes S.A. | Soporte mensual + extensión champiñones | 18/05/2026 | Entregado |
| R-00037 | INDUCA SA C I I Y F | Soporte Integral c/Visita Semanal | 14/05/2026 | Entregado |
| R-00036 | RE TE PLAST S.R.L. | Desarrollo módulo productivo + integración | 12/05/2026 | Entregado |
| R-00035 | Wasser Servicios Industriales S.A. | Soporte IT mensual + espacio cloud SQL | 08/05/2026 | Entregado |
| R-00034 | Casa Bergman S.A. | Servidor Virtual + certificado SSL | 08/05/2026 | Entregado |
| R-00033 | Teknaria Servicios S.A. | Equipo PC + Monitor | 05/05/2026 | En tránsito |
| R-00032 | CLC GROUP S.A. | Abono mensual ISGestión XXi base | 05/05/2026 | Entregado |
| R-00031 | Indupoles Argentina S.A. | Soporte Integral a Medida + 1 Visita | 02/05/2026 | Entregado |
| R-00030 | CEMAX S.A. | Paquete Soporte Integral mensual | 01/05/2026 | En tránsito |
| R-00029 | Comastri Carlos Alberto | Desarrollo software a medida | 01/05/2026 | Entregado |
| R-00028 | WorkEquip S.R.L. | Soporte Integral + TKTs soporte | 01/05/2026 | Entregado |
| R-00027 | KUTREL SAS | Hosting web trimestral + dominio | 01/05/2026 | Entregado |
| R-00026 | Tierra Florida SAS | Abono ISGestión + Hora soporte extra | 30/04/2026 | En tránsito |
| R-00025 | Guardería Rio Paraná SRL | Renovación hosting + SSL | 29/04/2026 | Pendiente |
| R-00024 | Medicals Insumos SRL | Licencia ISTango + soporte mensual | 28/04/2026 | Pendiente |
| Fecha | Cuenta | Concepto | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Santander | Cobro Factura — Casa Bergman S.A. | Ingreso | +$727.718 |
| 14/05 | Santander | Pago OC-1047 — MacroSeguridad | Egreso | -$420.000 |
| 08/05 | Galicia | Cobro Factura — INDUCA S.A. | Ingreso | +$342.430 |
| 05/05 | Caja | Pago OC-1045 — Neolo | Egreso | -$77.440 |
| 01/05 | Santander | Cobro Factura — Abrantes S.A. | Ingreso | +$1.014.877 |
| 01/05 | Santander | Cobro Factura — RE TE PLAST S.R.L. | Ingreso | +$932.586 |
| 01/05 | Galicia | Pago haberes — sueldos mayo | Egreso | -$840.000 |
| 01/05 | Caja | Pago OSDE — plan médico mayo | Egreso | -$184.500 |
| N° Recibo | Cliente | Fecha | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RC-0284 | Casa Bergman S.A. | 18/05/2026 | $727.718 | Cobrado |
| RC-0283 | INDUCA SA C I I Y F | 08/05/2026 | $342.430 | Cobrado |
| RC-0282 | Abrantes S.A. | 01/05/2026 | $1.014.877 | Cobrado |
| RC-0281 | RE TE PLAST S.R.L. | 01/05/2026 | $932.586 | Cobrado |
| RC-0280 | Wasser Servicios Industriales S.A. | 01/05/2026 | $1.089.072 | Cobrado |
| RC-0279 | Teknaria Servicios S.A. | 19/05/2026 | $641.850 | Pendiente |
| RC-0278 | WorkEquip S.R.L. | 19/05/2026 | $887.000 | Pendiente |
| N° Cheque | Banco | Librador | Vencimiento | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04821841 | Santander | INDUCA SA | 25/05/2026 | $342.430 | Al cobro |
| 03941122 | Galicia | Abrantes S.A. | 30/05/2026 | $1.014.877 | En cartera |
| 05512844 | BBVA | Wasser Servicios Ind. | 05/06/2026 | $656.701 | En cartera |
| 06124480 | Macro | Casa Bergman S.A. | 15/06/2026 | $727.718 | En cartera |
| N° OP | Proveedor | Concepto | Fecha | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-0184 | MacroSeguridad | OC-1047 · Cámaras IP | 14/05/2026 | $420.000 | Pendiente |
| OP-0183 | Polytech S.A. | OC-1046 · UPS + kits | 08/05/2026 | $314.925 | Pagada |
| OP-0182 | OSDE | Plan médico mayo | 01/05/2026 | $184.500 | Pagada |
| OP-0181 | La Acropolis SHELL | Combustible abril | 28/04/2026 | $62.800 | Pagada |
| N° Cheque | A la orden de | Banco emisor | Fecha emisión | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002841 | Mariela Melchionda | Santander | 15/04/2026 | $57.200 | Entregado |
| 00002842 | Emprendimientos DNT SRL | Santander | 25/04/2026 | $38.400 | Acreditado |
| 00002843 | Tech4u srl | Santander | 08/05/2026 | $96.000 | Acreditado |